132/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
280,16 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22 |
vývoz - zneškodnenie kovového odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 777,15 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláče bezgl. makové 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
919,66 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22 |
dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
146,46 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022 |
Objednávame si u Vás Online školenie- Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracovávané v systéme iSPIN na 31.3.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
74/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
76/2022 |
nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
79/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,23 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
78/2022 |
dodávka pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
77/2022 |
oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
4 559,17 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
141/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
346,28 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22 |
ťahanie, čistenie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
380,92 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22 |
dodávka - zemiaky 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22 |
dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
201,12 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |