Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200/26 oprava práčky Electrolux W413OH Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 1 051,65 € 04.05.2026 11.05.2026 Faktúra
049/26 nákup na pracovné terapie: nite , keprovka 50m, nitené gombíky 125ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 76,95 € 04.05.2026 13.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/017/26 nákup pekárenských výrobkov: bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks pagáč škvarkový 72ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,85 € 04.05.2026 13.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
195/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 407,62 € 30.04.2026 11.05.2026 Faktúra
196/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mäsiarstvo Tony s. r. o. 54689279 2 416,14 € 30.04.2026 11.05.2026 Faktúra
197/26 dodávka rôznych potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 010,63 € 30.04.2026 11.05.2026 Faktúra
198/26 nákup rôzneho údržbárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ŽABKA TRADE s.r.o. 52851028 431,25 € 30.04.2026 11.05.2026 Faktúra
193/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 20,95 € 29.04.2026 11.05.2026 Faktúra
194/26 oprava výťahu v budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 148,80 € 29.04.2026 11.05.2026 Faktúra
192/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 471,95 € 28.04.2026 11.05.2026 Faktúra
190/26 oprava práčky IPSO IY 135 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 217,71 € 27.04.2026 05.05.2026 Faktúra
048/26 nákup tovaru : chladnička Gorenje 1ks, teplomer do chladničky s certifikátom 1ks, hodiny Esperanza 1ks, nákup materiálu na údržbu: vrecká Profi 1ks, odvápňovač Delonghi 2ks, kábel redukcia USB, kľúč USB Hama 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 370,49 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/016/26 nákup pekárenských výrobkov: bezlepkový koláč čučoriedkový 2ks/50g 1ks rožok grahamový 60g 11ks ovocná šiška 50g 61ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,07 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
045/26 Objednávame si u Vás opravu práčky ELECTROLUX Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 1 051,65 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
047/26 Objednávame si u Vás opravu umývačky Zanussi. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 78,11 € 27.04.2026 07.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
191/26 nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GastroRex, s.r.o. 35783052 441,99 € 27.04.2026 11.05.2026 Faktúra
046/26 nákup materiálu na údržbu: dlažba Palmo sivá 40x40 50ks paleta 120x80 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 156,55 € 27.04.2026 12.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
044/26 Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 148,80 € 24.04.2026 04.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
188/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,09 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
189/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,39 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »