543/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
232,20 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
541/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,50 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
545/22 |
oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
716,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
540/22 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 91 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
289/2022 |
nákup tonerov,routra,externý disk,valec do tlačiarne
toner kompatibilný Brother TN-2421- 8 ks.,toner HPCE285A/435A/CB436A/Canon CRG 725- 2 ks.,toner pre
HP CF283A/Canon CRG737-2 ks.,toner XEROX B205/210/106RO4348-2 ks.,toner XEROX 113R00296-čierny-2 ks.,X |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
534/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
535/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,76 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
538/22 |
deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
537/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
168,19 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
533/22 |
nákup - poštová schránka + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
536/22 |
oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
koláč dvojfarebný 450 g 16 ks
rožok grahamový 60 g 82 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
286/2022 |
deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
532/22 |
dodávka mrazených výrobkov 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
531/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
435,83 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022 |
čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
281/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené filé z Aljašskej tresky 120 g 24 kg
mrazený karfiol 2,5kg 10 kg
mrazená tekvica 1 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,75 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
282/2022 |
nákup tovaru- topné telesá- špirály do práčiek:
ohrievacie teleso do práčky ELEKTROLUX 4330- 2 ks
topné teleso do práčky IPSO IY 135 - 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
687,01 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
279/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplnňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,50 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |