470/22 |
tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
469/22 |
pekárenské výrobky - závin tvaroh, kakao, koliesko bezglut. marhuľ. 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,08 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
471/22 |
nákup tovaru - kompatibilný toner Brother do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
149,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 109 ks
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 40 ks
rožok grahamový 60 g 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,96 € |
20.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
467/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 013,69 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
468/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 568,71 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
465/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,46 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
466/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
370,45 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022 |
interiérové vybavenie prevádzky:
lavica Imperial 160 cm vintage šedá 3 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mariol s.r.o. |
53228332 |
|
704,00 € |
19.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
255/2022 |
oprava vodoinštalácie v budove SOO5 a odsávanie vody v budove SOO6 ( po búrke) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
298,22 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
252/2022 |
vybavenie prevádzky:
rohož kúpeľňová 65 cm SPILING MAT 60 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
254/2022 |
nákup tonerov:
kompatibilný toner Brother TN-2421 Neutral Box 3000 strán- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
149,40 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
463/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie:
drevený hrano 50*50mm hobľovaný 15,5 bm
doska drevená hobľovaná 8-20cm 1,60 m2
Lazurol Topdekor 0,75 l 1 ks
Lazurol Topdekor 4,5 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
134,10 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
462/22 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
464/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koliesko s marhuľovou náplňou 200 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 22 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,08 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
250/2022 |
čistenie kanalizácie v budove SOO2-upchatá kanalizácia-havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
12.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
249/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
zvýrazňovač 8722 mix farieb - 10 ks.,zvýrazňovač 8552 mix farieb - 10 ks.,páska lepiaca obojstranná penová 24x5mm-3 ks.,páska lepiaca obojstranná 25mmx25m OB-2 ks.,papierový blok samolepiaci |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
453/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |