502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
chlieb grahamový 500 g - 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
268/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 13 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
499/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
497/22 |
IT poradenstvo a služby za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
66,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
494/22 |
dodávka mrazených výrobkov 30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,82 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
495/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 277,55 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
496/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
947,59 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
493/22 |
jednorázové rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
492/22 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 296,66 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
489/22 |
údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
490/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
485/22 |
oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 623,56 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
486/22 |
internet - WiFi 15 za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
491/22 |
IS CYGNUS za 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
drezová batéria PL ramienko 17 mm 3 ks
kotúč lamelový 115 mm/40 7 ks
gumoasfaltová hydroizolácia Disper 5 kg 1 ks
skrutka do dreva 3x 16mm 625 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
168,19 € |
03.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |