Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
502/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 010,35 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
510/22 priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 8 578,09 € 06.10.2022 05.11.2022 Faktúra
267/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks chlieb grahamový 500 g - 17 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,01 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
268/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 13 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
499/22 systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
497/22 IT poradenstvo a služby za 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 66,00 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
498/22 aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 352,00 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
494/22 dodávka mrazených výrobkov 30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,82 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
495/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 277,55 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
496/22 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 947,59 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
493/22 jednorázové rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,00 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
492/22 dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 296,66 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
489/22 údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
490/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
485/22 oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 623,56 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
486/22 internet - WiFi 15 za október/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
488/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 225,93 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
491/22 IS CYGNUS za 10-12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
266/2022 nákup materiálu na údržbu: drezová batéria PL ramienko 17 mm 3 ks kotúč lamelový 115 mm/40 7 ks gumoasfaltová hydroizolácia Disper 5 kg 1 ks skrutka do dreva 3x 16mm 625 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 168,19 € 03.10.2022 29.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
487/22 ručne vedený umývací automat Kärcher Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 2 640,00 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra