Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0226 Objednávame u Vás: - nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 TOMKAT s.r.o. 36505561 65,91 € 14.10.2024 31.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0221 Objednávame u Vás: - toaletný papier / malé kotúče/ 256 ks - toaletný papier TORK Smartone - 24 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 319,92 € 11.10.2024 16.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0223 Objednávame u Vás: - servítky biele papierové /100 ks/ - 704 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 454,78 € 11.10.2024 16.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0224 Objednávame u Vás: - toaletný papier do zásobníka Merida - 360 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 734,40 € 11.10.2024 17.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0222 Objednávame u Vás: - Havon B1/25kg/ - 3 ks - Havon Soft 4/25 kg/ - 1 ks - Havon F12/25 kg/ - 1 ks - Havon U9 /65 kg/ - 1 ks - Havon Ultra plus /práškový 18 kg/ - 4 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 1 462,80 € 11.10.2024 22.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/24/0619 Pranie a prenájom rohoží Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Lindstrom,s.r.o 35742364 38,35 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0620 Pranie a prenájom rohoží Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Lindstrom,s.r.o 35742364 38,35 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
OV/24/0220 Objednávame u Vás: - potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Agro Branisko, s.r.o. 46763538 230,21 € 10.10.2024 16.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/24/0621 Prezutie letných pneumatík na 4 vozidlách - SD Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Štefan Rejta, Biado 41065093 74,00 € 10.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0622 Spotreba tepla 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Spravbytkomfort 31718523 843,18 € 10.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0623 Orange Slnečný dom, PAS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Orange Slovensko a.s. 35697270 146,50 € 10.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0611 Pevná linka CSS, SD Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 51,31 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0612 Mobily CSS, SD Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 36,60 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0613 Mobily CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 74,00 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0615 Výkon zodpovednej osoby 10/2024 - CSS, SD Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 EuroTRADING 44031483 117,60 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0618 Potraviny sterilizované Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 354,04 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0614 Plávajúca podlaha s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 230,79 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0616 Zdravotná starostlivosť 08, 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 MEDIKOMP, s.r.o. 36453323 500,00 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB/24/0617 Právne služby 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 JUDr. Martin Staroň 42083541 960,00 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
OV/24/0219 Objednávame u Vás: - nákup pracovných odevov a obuvi podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Repros - Magdaléna Kokoruďová 34906231 1 806,29 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »