Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0635 Údržba a oprava tech. zariadení 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 180,00 € 18.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB/24/0636 Robotický prístroj na obe ruky - Dary Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Ortek Alla Holovatyuk 17262631 427,90 € 18.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB/24/0638 Toaletný papier Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 319,92 € 18.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB/24/0639 Servítky Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 454,78 € 18.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB/24/0637 Materiál pre stravovacie oddelenie Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť 31291295 97,77 € 18.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB/24/0634 Dezinsekcia a deratizácia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 DDD Ratokill 30238102 715,20 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
OV/24/0229 Objednávame u Vás: - robotický tréninkový prístroj pre obe ruky- Rehabilitácia ruky - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Ortek Alla Holovatyuk 17262631 427,90 € 17.10.2024 22.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/24/0632 Bezp.technická kontrola, výmena batérií v defibrilátori - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SELVIT,spol.s.r.o. 36370053 384,48 € 16.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB/24/0631 BOZP, PO 3.Q 2024 - Slnečný dom Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 KRIŠKO s. r. o. 44496362 156,00 € 16.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB/24/0633 Vývoz triedeného odpadu za 3.Q 2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Technické služby mesta Prešov 31718914 101,16 € 16.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB/24/0624 Spotreba elektriny 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 2 626,72 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0625 Spotreba elektriny 09/2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 1 120,48 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0626 Spotreba elektriny 09/2024 - SD, Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 55,54 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0627 Spotreba elektriny 09/2024 - SD, Hlavná Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 24,97 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0629 Nové verzie Magma 4.Q 2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 25,49 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0630 Plávajúca podlha s príslušenstvom - kuchynka soc.odd. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 547,21 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB/24/0628 Kontrola, nastavenie, príprava váh k úradnému overeniu - SD, Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Vahaspol Ľubomír Špigeľ 41906063 39,60 € 15.10.2024 17.10.2024 Faktúra
OV/24/0228 Objednávame u Vás: - dataprojektor s príslušenstvom - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 NAY - Predajňa elektro 35739487 109,99 € 15.10.2024 22.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0227 Objednávame u Vás: -opravu elektrického ovládača na plošine na vozidle Renault Master, EČV: PO 919 FV. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 IZOCAR,s.r.o. 51813611 0,00 € 15.10.2024 30.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0225 Objednávame u Vás: - nákup tovaru na úpravu podlahy v kuchyni sociálneho oddelenia. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 547,21 € 14.10.2024 16.10.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »