OV/24/0131 |
Objednávame u Vás:
- opravu automatických posuvných dverí - prízemie SB |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
952,80 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0132 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
110,51 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0133 |
Objednávame u Vás:
servis motorového vozidla Renault Master EČV: PO919FV. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALD MOBIL, s.r.o. pobočka Prešov /Renault/ |
45950849 |
|
593,53 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0355 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
110,78 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0354 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0351 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
73,23 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0352 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
483,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0353 |
Múčniky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
478,91 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0348 |
Vystúpenie FS Rozmarija - Dary |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Rozmarija - SRRZ - RZ pri ABC CVČ |
173196170980 |
|
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0350 |
Bagety 178 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
356,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0349 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
577,03 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0130 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
478,91 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0343 |
Klíma, montáž klímy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
1 200,00 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0347 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
186,21 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0346 |
Prací prostriedok + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
908,74 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0344 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
76,80 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0345 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
332,64 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0128 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
356,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0129 |
Objednávame u Vás:
- materiál na krúžok pre PSS - šikovné ruky/rozpis podľa priloženej žiadanky/ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
53,10 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0342 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
481,86 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |