0811/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
382,72 € |
30.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0806/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
1 542,73 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0805/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
195,55 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0803/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
347,82 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0804/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
248,34 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0802/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 23.11.21 - 14.12.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
210,28 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0809/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
50,13 € |
29.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0808/21 |
ovocie,zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
550,58 € |
29.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0807/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,20 € |
29.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0801/21 |
múčniky 12/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková |
45380287 |
|
99,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0798/21 |
Počítačová zostava Intel + monitor 24" 2ks Záložný zdroj Eaton 2ks Notebok Asus 15,6" FHD 2ks Multifunkčné zariadenie OKI A3 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
4 400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0797/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
141,01 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0796/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0795/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
188,21 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0800/21 |
Sedacia súprava 2BL+OSP NL 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0794/21 |
regál otvorený 80x193x40cm 1ks, regál kombinovaný 80x193x40cm 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0799/21 |
liatinová doska na pizu 3 ks,gastro nádoba nerezová+veko 150 cm 2 ks,gastro nádoba nerezová veko 120 cm 2 ks,gastro nádoba dierkovaná 3 ks granitová gastro nádoba 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
2 020,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0793/21 |
plastové okno štvorkomorové s montážou |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Miloš Kaleta - MIJATO |
34804048 |
|
428,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
02/21 |
profesionály žehlič |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
6 117,60 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0792/21 |
brav. a hov. mäso - storno |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
-904,54 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0791/21 |
brav. a hov. mäso oprava 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 073,53 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0790/21 |
vyživové doplnky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
3 260,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0786/21 |
mraz. hydina, ryby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
638,78 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0789/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
691,97 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0783/21 |
preventívna veter. činnosť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MVDr. Kresťanko, Komora veter.lekárov |
37875281 |
|
141,72 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0785/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
550,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0788/21 |
atypická vstavaná skriňa Style 3-2+2 + lavička s montážou |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 490,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0784/21 |
chladiaca skriňa 200 l, mraziaca skriňa 200 l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
1 490,35 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0787/21 |
kuchynská sektorová zostava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 680,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0770/21 |
systémová podpora 4.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |