Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0736/23 Zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0157/23 Zatemnenie okien. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0510/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0028/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0411/23 Za podanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Okresný súd Poprad 00165913 85,50 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0617/23 Webinár: Informačný systém - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0397/23 Webinár: elektronická platforma - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0278/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 36,96 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0335/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0398/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0468/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,44 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0023/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,68 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,92 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0208/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,48 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0615/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1125/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 239,06 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1124/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 306,17 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1123/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 246,22 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0755/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 220,48 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0754/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 232,04 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0756/23 Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 656,10 € 15.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0677/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,85 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0678/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 195,32 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0676/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 600,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0613/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 207,96 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0611/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 120,70 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0612/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 338,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0524/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,75 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0525/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 114,14 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »