Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1031/21 Oprava vykurovania v Útulku Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 10.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0780/21 Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 052,00 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0235/21 Oprava kotla v kotolni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0603/21 Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 978,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0601/21 Oprava kotla a výmena horáku v kotolni č. 2 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 430,00 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0606/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 70,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0180/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0469/21 Kalibrácia meradiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GAROMA Košice s.r.o. 53011601 235,20 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0607/21 Nákup koberca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 559,61 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0490/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0349/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 223,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0277/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0276/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0450/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0388/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0491/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 132,48 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0588/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 43,20 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0553/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 214,38 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0640/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 154,08 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0787/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 124,50 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0769/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 161,40 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0752/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 246,05 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0707/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 158,40 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0693/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 285,12 € 25.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0802/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 162,46 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0850/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 262,50 € 16.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0842/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 180,00 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »