Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 385,91 € 03.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HYDROARCH, s. r. o. 36474894 9 960,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Poukážky na stravu zo SF Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6 911,25 € 30.11.2022 07.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Vianočný večierok - sociálny fond Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 916,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 1 620,00 € 30.06.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 995,50 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0003/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 330,44 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0003/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 85 846,81 € 30.06.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0004/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 103 885,94 € 01.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0004/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 168,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0005/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 565,50 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0005/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 1 959,60 € 08.08.2022 26.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 95 628,46 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 33,85 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0007/22 Administratívne práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 60,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0007/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 1 804,20 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0008/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 616,20 € 28.09.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0008/22 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 471,60 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0009/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,52 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0009/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 09/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 32 698,60 € 28.09.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0010/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HYDROARCH, s. r. o. 36474894 840,00 € 23.11.2022 13.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0010/22 Členský poplatok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0011/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 120,18 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0011/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 113 500,93 € 30.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0012/22 Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 2 247,17 € 30.11.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0012/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 79,19 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0013/22 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 387,68 € 12.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0013/22 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 1 044,26 € 15.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0014/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 67 807,63 € 16.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »