Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0571/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 735,41 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0570/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 77,68 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0569/23 Oprava práčky Electrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 926,26 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0579/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 290,10 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0577/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0576/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 111,72 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0589/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0584/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 468,67 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0583/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 747,75 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0582/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 298,19 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0594/23 Telekomunikačné služby 09/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0593/23 Telekomunikačné služby 09/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 140,34 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0592/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0591/23 Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0590/23 Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,71 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0596/23 Plyn 09/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 462,34 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0588/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0598/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 418,53 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0580/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0597/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 949,03 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0595/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 028,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0581/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 60,27 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0585/23 Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0587/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 264,07 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0586/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0578/23 Cygnus SK: 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0604/23 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0600/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 634,40 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0607/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 990,16 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0605/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 497,67 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »