Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1116/21 Prenájom licencie 11/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1117/21 Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1109/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 103,54 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1103/21 Nákup vianočného materiálu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 186,20 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1120/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 338,06 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1107/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 190,67 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1118/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 252,14 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1115/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 596,00 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1105/21 Nákup kresla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Wild Horse s.r.o. 47557001 474,10 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 8 184,25 € 08.12.2021 13.01.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 306,88 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1222/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 397,44 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1221/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 18,98 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 63,07 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 368,28 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 99,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1218/21 Vodné - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 492,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1225/21 Výroba kazetových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 G-mont Plus, s.r.o. 44144288 648,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0753/21 Nákup spotrebného tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 788,25 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Nákup vypalovacej pece - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 3 850,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0765/21 Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0747/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,57 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0746/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,80 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0752/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 246,05 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0748/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 322,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0745/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 364,20 € 09.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0750/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0734/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 446,10 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0744/21 Telekomunikačné služby 07/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 114,61 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »