Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0063/23 Prenájom licencie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0057/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 64,58 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0050/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 537,19 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0073/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 138,05 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0069/23 Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0067/23 Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0066/23 Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0068/23 Plyn 01/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 32 484,62 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0061/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 879,74 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0060/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 751,30 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0059/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 061,86 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0058/23 Oprava kotla WTC GB 60A. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0052/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 596,52 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0071/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,14 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0072/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 238,03 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0056/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 427,93 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 001,38 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0062/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 270,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0078/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0082/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 358,99 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0085/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0077/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 056,90 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0081/23 Nákup vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0075/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 287,01 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0076/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 627,22 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0074/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,92 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0080/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0079/23 Ročný prístup do VRSR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 204,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »