Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0281/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0364/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0558/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0777/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 235,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0559/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0463/23 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -252,00 € 15.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0512/23 Dobropis k faktúre č. 112314849 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -154,80 € 07.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0291/23 Doplnenie svieditiel na chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0212/23 Dopravné značenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0706/23 Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,02 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0230/23 Igelitové vrecia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0743/23 Kombinovaný liečebný prístroj. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0497/23 Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0498/23 Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0131/23 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0326/23 Laboratórny rozbor pokrmu a sterov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 93,95 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0403/23 Lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 19.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0429/23 Lokálne opravy na streche Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 717,97 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0026/23 Magma 01.01.-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0207/23 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 864,00 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0760/23 Montáž plastového okna - Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 049,40 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »