Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1088/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 147,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1078/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 295,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1086/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 406,36 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Vianočný večierok - sociálny fond Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 916,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1076/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 138,70 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1075/22 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 298,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1091/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 117,53 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1077/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 291,10 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1071/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 95,68 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1068/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 664,40 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1072/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 138,77 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1073/22 Telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 905,40 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1070/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 8,46 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1069/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 284,18 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1067/22 Odborná prehliadka a skúška EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1062/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 597,36 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1064/22 Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1063/22 Poistenie majetku 01.01.-31.3.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1066/22 Vodné, stočné- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 476,70 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1065/22 Vodné -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 139,83 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1061/22 Vývoz triedeného odpadu - papier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 29,76 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1059/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 390,11 € 16.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1060/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0014/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 67 807,63 € 16.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1057/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 165,86 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1056/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 283,21 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1053/22 Výroba informačných tabúl. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 neoSun s.r.o. 45593710 1 402,74 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1058/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 110,70 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1055/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 275,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »