Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0944/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 206,64 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0943/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 223,94 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0916/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 397,72 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0911/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0918/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,46 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0910/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 153,96 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0909/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,16 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0920/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 02.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0917/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 276,90 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0908/22 Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 327,67 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0914/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 126,00 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0913/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 386,75 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0912/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 237,57 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0915/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 963,96 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0996/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 417,36 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1000/22 Odborný seminár - PhDr. Bolisegová, Mgr. Nemcová, Mgr. Pastrnáková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 150,00 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0987/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 345,10 € 23.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0998/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,33 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0997/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,24 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »