0763/22 |
Dobropis |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-1,25 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/39 |
Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2022 |
01.11.2022 |
31.12.2022 |
31.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
18/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2022 |
01.12.2022 |
28.02.2025 |
30.11.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
6303012595 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012595 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
01.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
23/2022 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
15.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
6500004023 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
20.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2022 |
01.03.2022 |
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
k 7000635577/8180 |
Dodatok č.1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
11/2022 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
12/2022 |
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
13/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Nemcová Anna |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
1,00 € |
04.07.2022 |
19.07.2022 |
31.12.2022 |
18.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
17/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Nemcová |
|
Iné |
1,00 € |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
31.12.2022 |
21.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
27/2022 |
Zmluva o reklame 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad |
35796570 |
Iné |
1,00 € |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0814/22 |
Odkupenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1,20 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0161/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4,36 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0554/22 |
Odkúpenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
6,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0480/22 |
Telekomunikačné služby 03/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0565/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0667/22 |
Telekomunikačné služby 07/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0843/22 |
Telekomunikačné služby 9/2022- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |