Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0481/23 Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 744,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0482/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 489,68 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0484/23 Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 178,08 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0480/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,74 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0479/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 509,93 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0476/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 916,56 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0478/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 146,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0088/23 Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 150,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Objednávka
0087/23 Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu na obsluhu tlakových nádob a obsluhu kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 744,00 € 25.08.2023 04.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0086/23 Objednávame si u Vás sieťky na okná a izolačné dvojsklo. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 226,00 € 25.08.2023 04.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0085/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodov a revízie pre budovu dielňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 950,00 € 24.08.2023 04.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0092/23 Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov v Útulku Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 04.09.2023 05.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0091/23 Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 04.09.2023 05.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0093/23 Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 450,00 € 05.09.2023 06.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0094/23 Objednávame si u Vás dopravu pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DOPRAVA - Ján Kovalčík 32878630 450,00 € 06.09.2023 06.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0503/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0507/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6 020,84 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0504/23 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 283,44 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0498/23 Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »