Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/2023 Kolektívna zmluva na obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 12.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0749/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 120,80 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0471/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 74,40 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0017/23 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 2 000,00 € 16.02.2023 23.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0088/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 162,75 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0354/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 36,55 € 28.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0402/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 48,50 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0022/23 Objednávame si u Vás opravu dvojkrídlovej chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 14.03.2023 21.03.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0156/23 Oprava chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0125/23 Dodávka - montáž ochranných prvkov Acrovyn Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0695/23 Oprava kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 319,40 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla WTC GB 60A Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 20.01.2023 31.01.2023 Objednávka
0058/23 Oprava kotla WTC GB 60A. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0114/23 Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 319,40 € 16.11.2023 21.11.2023 Objednávka
0053/23 Objednávame si u Vás revízie vyhradených technických zariadení plynových. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 500,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0376/23 Servis a revízie plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0062/23 Objednávame si u Vás lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 04.07.2023 19.07.2023 Objednávka
0403/23 Lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 19.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »