Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0119/23 Objednávame si u Vás opravu ovládaču k lôžku Burmeier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 94,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0120/23 Objednávame si u Vás opravu elektricky polohovateľných lôžok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 781,92 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0121/23 Objednávame si u Vás výmenu batérie k zariadeniu Carino Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0116/23 Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 6 500,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0118/23 Objednávame si u Vás zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 01.12.2023 18.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0122/23 Objednávame si u Vás plastové okno - Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 050,00 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0123/23 Objednávame si u Vás orez stromov v parku . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0124/23 Objednávame si u Vás orez stromov - horné oplotenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0125/23 Dodávka - montáž ochranných prvkov Acrovyn Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0126/23 Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 1 500,00 € 15.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0127/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 3 768,20 € 29.12.2023 29.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0481/23 Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 744,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0482/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 489,68 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0484/23 Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 178,08 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0480/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,74 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0479/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 509,93 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0476/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 916,56 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0478/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 146,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0503/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »