Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0742/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0741/21 Telekomunikačné služby 07/2021 -Css, Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0740/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0739/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0738/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0733/21 Vyúčtovanie plynu 07/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 341,40 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0749/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 69,51 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0730/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 260,86 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0751/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 738,25 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0732/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 174,00 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0731/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 316,73 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0737/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,52 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0736/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 991,17 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0735/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 95,29 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0723/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0722/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,64 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0720/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 116,64 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0718/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,86 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0721/21 Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 177,84 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0727/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »