Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0583/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 747,75 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0582/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 298,19 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0594/23 Telekomunikačné služby 09/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0593/23 Telekomunikačné služby 09/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 140,34 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0592/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0591/23 Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0590/23 Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,71 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0596/23 Plyn 09/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 462,34 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0588/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0598/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 418,53 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0580/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0597/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 949,03 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0595/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 028,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0581/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 60,27 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0585/23 Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0587/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 264,07 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0586/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0578/23 Cygnus SK: 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0104/23 Dodávka a montáž roliet - budova Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 13.10.2023 16.10.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0105/23 Objednávame si u Vás školenie VO - Mgr.Líška P. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 16.10.2023 18.10.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »