Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/070 Objednávame si u Vás stavebné práce - ryhu pre napojenie vrátnice od budovy Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/071 Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 2 000,00 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/072 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 21.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/074 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/073 Objednávame si u Vás kontrolu prenosných a pojazdných prístrojov , hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 600,00 € 24.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/077 Objednávame si u Vás germicídne žiariče - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 900,00 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/075 Objednávame si u Vás šľahaciu metlu ŠM30 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GST Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 249,31 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
2021/076 Objednávame si u Vás šľahaciu metlu 8808031 pre RM60 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 282,34 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
2021/078 Objednávame si u Vás maľby, nátery: - úsek stravovacej jednotky - schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 3 281,57 € 01.06.2021 01.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0455/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,50 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0454/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,61 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0447/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,18 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0446/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,19 € 13.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0450/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0456/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,06 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0438/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 15,01 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0457/21 Nákup zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 63,20 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0448/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 496,61 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0451/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 227,23 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0449/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »