Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0116/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 283,75 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0117/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 340,57 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0124/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0123/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 137,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0122/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0121/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0120/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0118/21 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,07 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0127/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,07 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0126/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 27,49 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 315,66 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0119/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/020 Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 10.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/21 Objednávame si u Vás pokládku rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 10.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0128/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 78,34 € 10.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/022 Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 1 000,00 € 11.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/023 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 000,00 € 11.02.2021 22.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0130/21 Plyn 01/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 922,46 € 11.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »