Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0199/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 160,78 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1168/21 Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Public tenders, s.r.o. 47397021 3 070,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1101/21 Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 975,00 € 29.11.2021 30.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0965/21 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné Zahradkár Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 20,90 € 20.10.2021 25.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0504/21 Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 463,98 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0682/21 Výrub suchých stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 672,00 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0154/21 Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 467,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1225/21 Výroba kazetových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 G-mont Plus, s.r.o. 44144288 648,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0864/21 Výroba informačných tabúľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 144,00 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0226/21 Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 360,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1/2011 Výpoveď mandatnej zmluvy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 Iné 0,00 € 03.06.2021 03.08.2021 14.06.2021 Ing. Majzel Ján Zmluva
0797/21 Výmena oleja - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 135,56 € 01.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0578/21 Vrátenie platby za faktúru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 -252,49 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0652/21 Vodné,stočné -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 995,05 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0307/21 Vodné,stočné -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 824,58 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0903/21 Vodné, stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 776,15 € 30.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1216/21 Vodné, stočné - Útulok Svit , CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 653,23 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0883/21 Vodné - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 367,92 € 27.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0250/21 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 626,52 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0651/21 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 3 069,29 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »