Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0520/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 754,56 € 30.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0529/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 848,48 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0528/23 Akreditovaný kurz podvojného účtovníctva - Knižková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 360,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0526/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 403,67 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0525/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 114,14 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0524/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,75 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0523/23 Plyn 08/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 577,01 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0530/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,83 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0527/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0522/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 67,44 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0521/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 485,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0531/23 Štartovné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 60,00 € 13.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0095/23 Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 144,00 € 11.09.2023 18.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0097/23 Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 266,00 € 21.09.2023 26.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0098/23 Objednávame si u Vás opravu – Sprchový a dezinfekčný panel TR 2810. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 344,16 € 21.09.2023 26.09.2023 Objednávka
0538/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 457,92 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0512/23 Dobropis k faktúre č. 112314849 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -154,80 € 07.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0539/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 339,32 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0536/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 587,77 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0534/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 892,10 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »