Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1032/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1098/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 25.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/35 Rámcová zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 Iné 0,00 € 06.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 21.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
1213/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1190/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 16.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 10.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1129/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 19,80 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 99,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0228/21 Nákup regálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 12.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/081 Objednávame si u Vás : - mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/, - skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/, - skrinku s dverami 5C610065 /1ks/, - skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/, - písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/, - šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/, - skriň Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/085 Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 21.06.2021 25.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0584/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0554/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 15.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0607/21 Nákup koberca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 559,61 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/020 Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 10.02.2021 15.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/044 Objednávame si u Vás nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 31.03.2021 12.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/055 Objednávame si u Vás obrusovinu a koberec - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,80 € 23.04.2021 27.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »