Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0966/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 864,86 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0979/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 689,71 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0976/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0978/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 231,80 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0977/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/121 Objednávame si u vás utierky WETTASK rolka 140ústrižkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 277,34 € 18.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/120 Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit na základe Vašej cenovej ponuky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 14.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/118 Objednávame si u Vás 8 ks stromov Carpinus betulus- fastigiata. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 480,00 € 13.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/119 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 435,52 € 12.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0962/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0961/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 70,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0960/21 Deratizačné práce - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0964/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0963/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 522,68 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0958/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 57,31 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/128 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 000,00 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0946/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 759,61 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0949/21 Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0955/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,20 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra