Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/131 Objednávame si u Vás pripojenie vypaľovacej pece a inštaláciu v ateliéri v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 768,90 € 27.10.2021 02.11.2021 Objednávka
2021/129 Objednávame si u Vás rozpustné vrecia na pranie prádla, dopravu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. 52657906 728,80 € 27.10.2021 02.11.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/130 Objednávame si u Vás sprchové a toaletné kreslo WOOD , dopravu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVCARE s.r.o. 46520261 149,00 € 27.10.2021 02.11.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1002/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,20 € 26.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1001/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,64 € 26.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/124 Objednávame si u Vás servis a výmenu filtrov v troch kusoch kompaktných ventilačných jednotkách Tion 02 Breezer šandard. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 576,00 € 25.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/125 Objednávame si u Vás dezinfekciu výťahu Schindler. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 362,00 € 25.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/126 Objednávame si u Vás nočné stolíky , buk, BETTY 2 BE02-017-00. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 975,00 € 25.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0994/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 477,17 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0992/21 Nákup čistiacích, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 251,20 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0999/21 Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 936,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0998/21 Servis a výmena filtrov Tion 02 Brezzer Štandard. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 576,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1000/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 787,15 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0996/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 360,40 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0995/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 368,57 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0997/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 203,02 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0991/21 Mobilná skartácia dokumentov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 114,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0988/21 Nákup dezinfekčných utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 277,30 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0989/21 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 447,12 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra