0062/25/BV |
Ochranná obuv |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
355,50 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0059/25/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 715,61 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0060/25/BV |
vyúčtovanie odberu zemného plynu od 01.01.-31.01.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 852,61 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0055/25/BV |
služby mobilnej siete za 01/2025 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,16 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0056/25/BV |
služby mobilnej siete za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,64 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0057/25/BV |
služby pevnej siete za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,99 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0058/25/BV |
poplatky VÚC NET za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0053/25/BV |
poplatok za seminár "Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v SS" |
Domov pre seniorov |
00691798 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
196,00 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0054/25/BV |
Vodárenský materiál |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
161,30 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0051/25/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0052/25/BV |
služby za činnosť T. BOZP a T. PO za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
|
153,75 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0049/25/BV |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
3 105,20 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0050/25/BV |
Zdravotná starostlivosť klientov za 01/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
MedKan s.r.o. |
36513962 |
|
670,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0044/25/BV |
potraviny (mlieko, mliečne výrobky, rastlinné a živočíšne tuky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 581,24 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0045/25/BV |
vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
377,56 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0046/25/BV |
Mrazené potraviny |
Domov pre seniorov |
00691798 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,51 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0047/25/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,01 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0048/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
198,62 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0042/25/BV |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
54146275 |
|
72,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0043/25/BV |
poplatok za užívanie systému eREGIS za 02 - 04/2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
695,57 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0040/25/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 437,35 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0041/25/BV |
odber zemného plynu za 02/2025 (stravovacia prevádzka) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0039/25/BV |
vodné a stočné od 24.12.2024 do 29.01.2025 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 123,23 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0038/25/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
1 308,02 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0034/25/BV |
Podlahové krytiny - soklík na podlahu |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
60,00 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0035/25/BV |
Nábeh prahu k plastovým dverám 4 ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
209,00 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0036/25/BV |
Rohový prevodník spodný na okná 2ks, spojka kovania na okná 3ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
|
227,00 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0037/25/BV |
Nivelačná hmota |
Domov pre seniorov |
00691798 |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
|
104,55 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0033/25/BV |
Mäsové výrobky |
Domov pre seniorov |
00691798 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
258,13 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0032/25/BV |
potraviny (konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
530,00 € |
29.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |