Faktúra č. 1131/14

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1131/14
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 10.12.2014
  • Celková hodnota: 995,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 1039/14
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1039/14 Objednávame si u Vás: tonery podľa vlastného výberu Domov pre seniorov 00691798 Slora exim, s.r.o. 36498823 1 100,00 € 01.12.2014 10.12.2014 Ing.Peter Mucha riaditeľ Objednávka
Tlačiť