Faktúra č. 0806/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0806/13
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky do vysávača PROFI 1, ATTIX 30
  • Dátum doručenia: 01.10.2013
  • Celková hodnota: 152,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 541/13
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť