Faktúra č. 0519/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 18.07.2017
  • Celková hodnota: 893,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ----
  • Identifikácia objednávky: 601/17
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť