Faktúra č. 0519/16

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/16
  • Popis fakturovaného plnenia: železiarsky materiál (náb.zámok,háčik,spinky,brúsny kotúč a papier,sprej WD-40,mazadlo,kľúčky okenné)
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 48,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 620/16
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť