Faktúra č. 0420/25/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0420/25/BV
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, servítky, kuchynské utierky
  • Dátum doručenia: 17.07.2025
  • Celková hodnota: 369,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 170/25, 171/25
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť