Faktúra č. 0035/23/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0035/23/BV
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, servítky, papierové utierky a výrobky na upratovanie domácnosti
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 363,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 10/23
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť