0374/23/BV |
mrazená hydina |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
536,40 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0373/23/BV |
potraviny (mäsové výrobky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
243,68 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0157/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava elektrického kotla v kuchyni a oprava tyčového mixéra v kuchyni |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Peter Sopko |
32401141 |
|
250,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0158/23 |
Objednávame si u Vás: Penetrák na asfalt 20ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
578,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0370/23/BV |
servisné práce iSPINu od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0371/23/BV |
odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu za 2. štvrťrok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Speseko s.r.o. |
47960566 |
|
42,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
008/23/D |
vyúčtovanie odberu zemného plynu (dobropis) od 01.06.-30.06.2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 396,58 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0363/23/BV |
potraviny (čerstvé ovocie, zelenina, kyslá kapusta a konzumné zemiaky) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
1 755,38 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0367/23/BV |
služby pevnej siete za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,65 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0366/23/BV |
služby mobilnej siete za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,08 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0365/23/BV |
služby mobilnej siete za 06/2023 (riaditeľ) |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0369/23/BV |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0368/23/BV |
poplatky VÚC NET za 07/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0364/23/BV |
vyúčtovanie odberu elektriny za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 083,91 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0156/23 |
Objednávame si u Vás: Výroba drevenej konštrukcie na spomienkové oznamy |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Jozef Vančo - STOLVAN |
35399627 |
|
1 247,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0155/23 |
Objednávame si u Vás: Penetrák na asfalt 60ks |
Domov pre seniorov |
00691798 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 734,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0361/23/BV |
Revízia komínov |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
|
110,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0360/23/BV |
služby výťahového technika a dozorcu výťahov za 06/2023 |
Domov pre seniorov |
00691798 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
14310805 |
|
120,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0359/23/BV |
chlieb, pečivo a droždie |
Domov pre seniorov |
00691798 |
LUSPEK, s.r.o. |
17079691 |
|
1 554,03 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |
0362/23/BV |
čerstvé mäso |
Domov pre seniorov |
00691798 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. |
36462179 |
|
3 023,91 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Mucha Peter |
riaditeľ |
Faktúra |