0617 |
PC+ papier |
ProALIA |
00691691 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
794,86 € |
29.12.2016 |
|
|
30.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0609 |
pracovná obuv |
ProALIA |
00691691 |
Barea, Nedanovce 2 |
36316113 |
|
102,48 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0003 |
Vianočné trhy Bratislava |
ProALIA |
00691691 |
Molčanová Anna autodoprava |
44415923 |
|
220,00 € |
23.12.2016 |
|
|
29.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0613 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
PPD Bardejov |
36477761 |
|
25,01 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0612 |
Oprava hav. stavu kanal. potrubia |
ProALIA |
00691691 |
Hvizda Jozef |
30632706 |
|
1 450,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0615 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Pekáreň JALE Tulčík,082 67 Veľký Slivník 96 |
45639485 |
|
94,21 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0610 |
Stavebné práce |
ProALIA |
00691691 |
SK JULIO s.r.o. |
45342024 |
|
3 551,42 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0616 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
171,06 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0614 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
425,08 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0611 |
Poradenské služby |
ProALIA |
00691691 |
JUDr. Vladimír Poch |
37936417 |
|
250,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0601 |
posteľná výbava |
ProALIA |
00691691 |
Ladislav Hajaš,Soľanková 10,Prešov |
10732594 |
|
2 791,60 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0607 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
FEGA FROST, s.r.o. |
36475939 |
|
1 199,28 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0594 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
FEGA FROST, s.r.o. |
36475939 |
|
84,72 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0591 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
86,78 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0606 |
Revízia plyn. spotr. |
ProALIA |
00691691 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
36,00 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0605 |
Koberec |
ProALIA |
00691691 |
Interier Invest. s.r.o. Kukučínova 23 Košice |
36190381 |
|
109,72 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0604 |
Vianočné pozdravy |
ProALIA |
00691691 |
Ing. Štefan Juščák - BELT |
33532371 |
|
76,00 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0603 |
IT služby |
ProALIA |
00691691 |
Ing. Peter Matuševský |
34994530 |
|
144,00 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0602 |
revízia elekt. spotrebičov |
ProALIA |
00691691 |
Ing. Benjamín Tamáš |
17142725 |
|
896,30 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0600 |
čistiace potreby |
ProALIA |
00691691 |
Ing. Štefan Juščák - BELT |
33532371 |
|
646,38 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0597 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
66,47 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0596 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
MAKOS, a.s. |
35920203 |
|
841,95 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0595 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
75,23 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0593 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
316,90 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0592 |
potraviny |
ProALIA |
00691691 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
143,86 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0599 |
Poistenie hnut. veci/zodp. za skodu |
ProALIA |
00691691 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
205,47 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0598 |
Poistenie budov - 1.Q.17 |
ProALIA |
00691691 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
360,45 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0608 |
pracovné odevy |
ProALIA |
00691691 |
Statex s.r.o.,Štefánikova 62,Bardejov |
36483311 |
|
204,82 € |
21.12.2016 |
|
|
24.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |
0582 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb Alia |
00691691 |
Slovak Telekom, a.s. - T COM |
35763469 |
|
30,18 € |
16.12.2016 |
|
|
22.12.2016 |
Ing. Anton Kurnát |
riaditeľ |
Faktúra |
0587 |
oprava tyčového mixéra |
ProALIA |
00691691 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
53,50 € |
16.12.2016 |
|
|
22.12.2016 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Faktúra |