Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0602/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 422,22 € 12.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0601/24 evidencia odpadov DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 12.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0600/24 čipový prívesok DSS Giraltovce 00691674 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 42,00 € 12.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0596/24 mobil DSS Giraltovce 00691674 Orange Slovensko a.s. 35697270 49,00 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0593/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 131,25 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0594/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 439,82 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0597/24 potraviny Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Klára Kohútová 55073735 110,38 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0598/24 mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 35,34 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0595/24 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 381,80 € 11.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0586/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 20,11 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0587/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 27,13 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0588/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 21,53 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0589/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 36,74 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0590/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0591/24 vývoz veľkoobj. kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 105,78 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0585/24 vývoz a zneškodnenie odpadu DSS Giraltovce 00691674 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 217,67 € 10.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0592/24 ecosol DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 174,74 € 10.09.2024 30.10.2024 Faktúra
0583/24 mobilné služby DSS Giraltovce 00691674 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 49,00 € 09.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0584/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 608,84 € 09.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0579/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 323,33 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0580/24 zber a odvoz odpadu DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0582/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 185,15 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0581/24 preplatok za zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -67,42 € 06.09.2024 26.10.2024 Faktúra
0576/24 mäso,mäs. výrobky, mraz. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 520,33 € 05.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0577/24 materiál na údržbu DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 409,82 € 05.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0578/24 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 473,14 € 05.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0574/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 103,68 € 04.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0575/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 385,34 € 04.09.2024 01.10.2024 Faktúra
0571/24 vývoz TKO DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 113,28 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
0573/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 370,00 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »