Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0813/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 104,36 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0810/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 236,62 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0811/24 odovoz kuch. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 06.12.2024 21.12.2024 Faktúra
0812/24 preplatok za zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -1 096,74 € 06.12.2024 28.01.2025 Faktúra
0807/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 322,23 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0808/24 vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ISG DRS, s.r.o. 31448933 70,48 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0809/24 vývoz veľkoobj. kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 105,78 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0802/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 97,20 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0801/24 eREGIS DSS Giraltovce 00691674 RASAX alfa, spol. s.r.o. 35690003 48,72 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0806/24 tekuté prášky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 557,22 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0799/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 794,09 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0798/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 157,14 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0800/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,05 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0804/24 potraviny Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Klára Kohútová 55073735 126,37 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0805/24 mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 102,36 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0803/24 revízia komínov Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS 34651659 78,00 € 04.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0792/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 10 306,00 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0793/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 13,00 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0794/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 1 342,00 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0788/24 mäso, mäs. výrobky, hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 587,78 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0789/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 792,93 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0795/24 materiál na údržbu DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 1 160,31 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0796/24 kancel. potreby, VŠM DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 456,18 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0797/24 kuch. náradie DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 198,95 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0790/24 oprava sušičky DSS Giraltovce 00691674 BESEP s.r.o. 54132932 214,80 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0791/24 vývoz kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 144,56 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
0786/24 PHM DSS Giraltovce 00691674 SLOVNAFT,a.s. 31322832 30,18 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
0787/24 vrátenie zálohy za kanistre DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 -72,00 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
0785/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 295,79 € 28.11.2024 03.12.2024 Faktúra
0783/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 62,02 € 27.11.2024 03.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »