Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0540/24 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 124,79 € 15.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0541/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 417,14 € 15.08.2024 10.09.2024 Faktúra
0542/24 mäso,mäs. výrobky, mraz. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 354,09 € 15.08.2024 10.09.2024 Faktúra
0535/24 oprava plastových dverí DSS Giraltovce 00691674 Pavel Jurč - KAPA 40807860 120,00 € 14.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0537/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 403,77 € 14.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0538/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 190,95 € 14.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0536/24 dávkovače dezinfekcie DSS Giraltovce 00691674 FLOMAT s.r.o. 05939585 122,19 € 14.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0534/24 hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 152,18 € 13.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0533/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 704,19 € 12.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0532/24 revízia elektroinštalácie DSS Giraltovce 00691674 VTZ - DC, s.r.o. 44652356 234,00 € 12.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0529/24 PHM DSS Giraltovce 00691674 SLOVNAFT,a.s. 31322832 153,27 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0521/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 25,90 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0522/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 36,60 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0523/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 22,19 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0524/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0525/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 19,79 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0528/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 974,56 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0530/24 kancel. potreby DSS Giraltovce 00691674 UNIPRES SK s.r.o. 52344266 78,24 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0526/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 36,10 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0527/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 422,89 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0531/24 Mobilný stojan na interakt. tabuľu DSS Giraltovce 00691674 Interaktívna trieda.sk s.r.o. 50601971 455,48 € 09.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0519/24 mäso,mäs. výrobky, hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 569,29 € 08.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0520/24 čistiace a dezinf. prostriedky DSS Giraltovce 00691674 Emília Deutschová LUCIA 35245247 2 381,72 € 08.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0517/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 165,61 € 07.08.2024 05.09.2024 Faktúra
0518/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 1 888,74 € 07.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0516/24 servis výťahov DSS Giraltovce 00691674 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 151,88 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0515/24 vývoz kuch.odpadu Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,00 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0503/24 diaľničné poplatky DSS Giraltovce 00691674 SLOVNAFT,a.s. 31322832 55,00 € 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra
0490/24 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -1,57 € 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra
0491/24 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -1,45 € 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »