Faktúra č. 0762/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0762/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 1 723,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť