Faktúra č. 0671/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0671/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinf. prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 542,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0166/22
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť