Faktúra č. 0649/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0649/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 546,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0171/22
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť