Faktúra č. 0640/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0640/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 147,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109/23
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť