Faktúra č. 0583/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0583/22
  • Popis fakturovaného plnenia: DIA a bezlepkové potraviny
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 75,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0138/22
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť