Faktúra č. 0572/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0572/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiareň + tonery
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 352,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť