Faktúra č. 0564/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0564/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 2 852,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť